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      退稅申請書

      時間:2022-11-08 09:41:03 申請書 我要投稿

      退稅申請書15篇

        在一步步向前發展的社會中,很多場合都離不了申請書,正確運用申請書可以達到事半功倍的效果。寫申請書時理由總是不夠充分?以下是小編為大家收集的退稅申請書,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

      退稅申請書15篇

      退稅申請書1

      金昌市國稅局:

        20xx年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現申請退稅。

        請給予批復!

        納稅識別號:

        納稅編碼號:

        開戶行名稱:

        開戶行收款帳號:

        申請退款金額:Y3200元

        稅款所屬期:20xx年9月

        申請單位:金昌市汽車銷售有限公司

        20xx年2月21日

      退稅申請書2

      連云港地稅局:

        20xx年x月x日,因操作失誤,我公司將x月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為xx元,稅款于20xx年x月x日繳入連云港市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營業部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協助辦理。

      此致

      敬禮!

      申請人:xxx

        xx年xx月xx日

      退稅申請書3

      xxx國家稅務局進出口稅收管理分局:

        我單位下列出口貨物(見所附明細表)因xxxxxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的.通知》《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發[20xx]113號)和《國家稅務總局關于出口企業未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》的有關規定,申請延期至xxxx年xxxx月xxxx日之前申報,請予批準。

        申請公司:xxxx公司

        20xx年xx月xx日

      退稅申請書4

      xx國家稅務局城區稅務分局:

        xx年xx月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xx元,我單位總收入xx元,應交增值稅xx元,造成多交稅金xx元,因本單位要注銷,現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xx元予以退回,望貴局協助辦理。

      此致

      敬禮!

      申請人:xxx

        xx年xx月xx日

      退稅申請書5

      xxx稅局:

        因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxxxxx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

        在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。

        稅務登記類型:私營合伙企業;

        開戶行:xx銀行;

        銀行賬號:xxxxxxxx。

        特此說明!

      此致

      敬禮!

      申請人:xxx

        xx年xx月xx日

      退稅申請書6

      ____稅務局:

        我公司屬于______企業,根據財稅______號文件,我公司貼合退稅要求,______年實際繳納所得稅共計______元,應退所得稅______元,特申請退稅。

        申請人:______

        _____年_____月_____日

      退稅申請書7

        xx國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

        我單位下列出口貨物(見所附明細表)因xxxxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發[20xx]64號)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發[20xx]113號)和《國家稅務總局關于出口企業未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發[20xx]68號)的`有關規定,申請延期至20xx年x月x日之前申報,請予批準。

        企業(公章)

        申請日期:20xx年X月XX日

        

      退稅申請書8

      xx稅局:

        本公司****。因xx年xx月xx日在申報稅款所屬期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至xx年xx月xx日,申報成功,該筆稅款是¥xx元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥xx元。

        請予核準。

        特此說明!

        xx單位

        xx年xx月xx日

      退稅申請書9

      關于申請退稅的報告

        XXX:

        公司注冊在貴局所轄區,稅務登記號為:,納稅人識別碼為:.我單位屬小微企業,月營業額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務總局公告20xx年49號)的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業月營業額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的'可享受免稅政策。我公司年月和月的營業稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納年月和月的營業稅及附加,望批復給予辦理為盼。

        特此申請

        公司

         年 月 日

      退稅申請書10

      xxxx國稅局:

        我公司是xxxx(基本情況)。根據xxx規定,我公司為免稅企業。

        x月份,我公司銷售收入xx元(企業經營狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。

        根據xx規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

        特此報告,請核準!

      此致

      敬禮!

        申請人:xxx

        xx年xx月xx日

      退稅申請書11

      地稅局領導:

        20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業稅附征59.3元,其它專項59.3元),發票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發票開出。

        為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發票,已上繳經開區國稅局增值稅,使本項業務發生重復繳稅現象。

        由于貴陽經開區國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發新的稅務登記證,將本公司營業稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業營業稅種。

        因此特向貴局申請退回已繳納該筆業務的.2965元營業稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業務中抵扣。

        敬請貴局解決支持并批準為盼!

      此致

      敬禮!

        申請人:xxx

        xx年xx月xx日

      退稅申請書12

      寧海縣國家稅務局:

        我公司屬于XX企業,根據財稅XX號文件,我公司符合退稅要求,XX年實際繳納所得稅共計XX元,應退所得稅XX元,特申請退稅,資料《所得稅退稅申請書3篇》。

        此致!

      敬禮!

        申請公司:

        日期:

      退稅申請書13

      xx國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

        我單位下列出口貨物(見所附明細表)因xxxxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的.。通知》(國稅發[20xx]64號)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發[20xx]113號)和《國家稅務總局關于出口企業未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發[20xx]68號)的有關規定,申請延期至20xx年x月x日之前申報,請予批準。

        企業(公章)

        申請日期:20xx年X月XX日

      退稅申請書14

      xx國稅局:

        我公司是xxxxx。根據xx規定,我公司為免稅企業。

        xx月份,我公司銷售收入xxxx元由于xxxx原因,被扣繳增值稅xxxx元。

        根據xx規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

        特此報告,請核準!

        申請公司:xxx

        20xx年x月xx日

      退稅申請書15

      xxxx稅務局:

        公司注冊在貴局所轄區,稅務登記號為:xxxx,納稅人識別碼為:xx。我單位屬小微企業,月營業額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務總局公告20xx年49號)的'文件精神。

        從20xx年8月1日起,小微企業月營業額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司20xx年x月和x月的營業稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納20xx年x月和x。

        特此申請。

        申請公司:xxxx公司

        20xx年xx月xx日

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