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      退稅申請(qǐng)書

      時(shí)間:2023-06-19 14:18:04 申請(qǐng)書 我要投稿

      關(guān)于退稅申請(qǐng)書(匯編15篇)

        現(xiàn)今社會(huì)公眾的追求意識(shí)不斷提升,需要使用申請(qǐng)的場(chǎng)合越來(lái)越多,我們可以將自己的愿望和請(qǐng)求寫進(jìn)申請(qǐng)書里。為了讓您在寫申請(qǐng)書中更加簡(jiǎn)單方便,以下是小編收集整理的關(guān)于退稅申請(qǐng)書,僅供參考,歡迎大家閱讀。

      關(guān)于退稅申請(qǐng)書(匯編15篇)

      關(guān)于退稅申請(qǐng)書1

      國(guó)家稅務(wù)局:

        我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:_____,法定代表人:_____財(cái),注冊(cè)資本_____萬(wàn)元,地址:_____,登記注冊(cè)類型:_____公司,經(jīng)營(yíng)范圍:_____齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

        公司于_____年_____月_____日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):_____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:_____,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

        我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的'銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

        我公司_____年_____月_____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額_____美元,人民幣_(tái)____元。_____年累計(jì)出口_____美元,人民幣_(tái)____元。(詳見附表)

        因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

      此致

      敬禮!

        申請(qǐng)人:_____

        20_____年月日

      關(guān)于退稅申請(qǐng)書2

      _______海關(guān):

        根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

        1、已繳稅款金額:

        關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

        2、申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。

        3、申請(qǐng)退還金額:

        關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

        4、申請(qǐng)人名稱:___________________________________________________

        5、開戶銀行:_____________________________________________________

        6、開戶銀行賬號(hào):_________________________________________________

      此致

      敬禮!

        申請(qǐng)人:

        __年__月__日

      關(guān)于退稅申請(qǐng)書3

      XXX國(guó)稅局:

        茲有杭州XXXX有限公司, 稅號(hào):XXXXXX。 銷售收入:XXXX元, 應(yīng)納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:XXX元,實(shí)際減免所得稅額:XXX元,應(yīng)退稅額:XXX元。 特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:XXXX元。望批準(zhǔn)!

        申請(qǐng)人:杭州XXXX有限公司

        日 期:8月21日

      關(guān)于退稅申請(qǐng)書4

      XXXXXXXX國(guó)稅局:

        我公司是XXX (基本情況)。

        根據(jù)XXXXXX規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元. 根據(jù)XXXX規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。

        特此報(bào)告,請(qǐng)審批!

        XXXXXXX 公司(公章)

        年月日

      關(guān)于退稅申請(qǐng)書5

      ______稅局:

        本公司_______________(納稅編碼:________________________)因20____年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20____年1月01日至20____年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):_________________________________)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

        在20____年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

        稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

        開戶行:______銀行

        銀行賬號(hào):________________________

        特此說(shuō)明!

        申請(qǐng)公司:___

        日期:20____年_月__日

      關(guān)于退稅申請(qǐng)書6

      __稅務(wù)局:

        我是被拆遷戶____公司職工__x,現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在__x,面積__x㎡,住房一套。我現(xiàn)購(gòu)買了____室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積__x㎡,購(gòu)買價(jià)__x元,并已依法繳納契稅__x元。稅票號(hào):__x號(hào)。根據(jù)昆地稅發(fā)__x號(hào)文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(__x地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請(qǐng)給予辦理為感。

        特此申請(qǐng)

      申請(qǐng)人:xxx

        xx年xx月xx日

      關(guān)于退稅申請(qǐng)書7

      ___地稅局:

        20__年_月_日,因操作失誤,我公司將_月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于20__年_月_日繳入___市級(jí)金庫(kù)中。現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

      此致

      敬禮!

        申請(qǐng)人:_________

        _______年_______月________日

      關(guān)于退稅申請(qǐng)書8

      __市__區(qū)__稅務(wù)局:

        經(jīng)我司“__有限公司”決定,對(duì)于度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅。特此聲明!

        __有限公司(蓋上公章)X年X月X日

      關(guān)于退稅申請(qǐng)書9

      ____區(qū)稅務(wù)局:

        我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

        寧波市________有機(jī)涂料廠

        20____年2月19日

      關(guān)于退稅申請(qǐng)書10

      _______海關(guān):

        根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

        1.已繳稅款金額:

        關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

        2.申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。

        3.申請(qǐng)退還金額:

        關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

        4.申請(qǐng)人名稱:___________________________________________________

        5.開戶銀行:_____________________________________________________

        6.開戶銀行賬號(hào):_________________________________________________

        注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請(qǐng)書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國(guó)庫(kù),第二聯(lián)海關(guān)留存。

        說(shuō)明:

        1.此申請(qǐng)書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的.情況。

        2.“申請(qǐng)退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。

        3.按照《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

        4.此申請(qǐng)書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。

        5.此申請(qǐng)書需申請(qǐng)人簽字并加蓋單位公章。

      關(guān)于退稅申請(qǐng)書11

      __x稅局:

        本公司__________(納稅編碼:________________)因6月7日在申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為1月01日至12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):______________________)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

        在6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

        稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

        開戶行:____銀行

        銀行賬號(hào):________________

        特此說(shuō)明!

        申請(qǐng)公司:xx

        日期:xx月xx日

      關(guān)于退稅申請(qǐng)書12

      __x稅局:

        因6月7日在申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為1月01日至12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):__________)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

        在6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

        稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

        開戶行:__銀行

        銀行賬號(hào):________

        特此說(shuō)明!

      此致

      敬禮

        申請(qǐng)公司:XX

        日期:X月X日

      關(guān)于退稅申請(qǐng)書13

      xxxx海關(guān):

        根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):xxxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的`銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

        1.已繳稅款金額:

        關(guān)稅xxxx元,增值稅xxxxx元,消費(fèi)稅xxxx元。

        2.申請(qǐng)退稅理由:xxxxxxxxx。

        3.申請(qǐng)退還金額:

        關(guān)稅xxxxx元,增值稅xxxxx元,消費(fèi)稅xxxxx元。

        4.申請(qǐng)人名稱:xxxxx

        5.開戶銀行:xxxxx

        6.開戶銀行賬號(hào):xxxxx

        注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請(qǐng)書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國(guó)庫(kù),第二聯(lián)海關(guān)留存。

        說(shuō)明:

        1.此申請(qǐng)書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。

        2.“申請(qǐng)退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。

        3.按照《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

        4.此申請(qǐng)書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。

        5.此申請(qǐng)書需申請(qǐng)人簽字并加蓋單位公章。

      關(guān)于退稅申請(qǐng)書14

      國(guó)家稅務(wù)局:

        我公司成立于年xx月,年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:,法定代表人:財(cái),注冊(cè)資本萬(wàn)元,地址:,登記注冊(cè)類型:公司,經(jīng)營(yíng)范圍:齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

        公司于年xx月xx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):,進(jìn)出口企業(yè)代碼:,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:。貴局于年xx月xx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

        我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的'銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

        我公司年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額美元,人民幣元。年累計(jì)出口美元,人民幣元。(詳見附表)

        因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

      此致

      敬禮!

      申請(qǐng)人:

        20xx年xx月xx日

      關(guān)于退稅申請(qǐng)書15

      XXX稅務(wù)局:

        我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

        寧波市XXXX有機(jī)涂料廠

        2月19日

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