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      退稅申請書

      時間:2022-04-08 01:39:11 申請書

      退稅申請書范文匯編9篇

        在經(jīng)濟飛速發(fā)展、人們往來越來越密切的今天,申請書在生活中的使用越來越廣泛,請注意不同種類的申請書有著不同的格式。寫申請書時理由總是不夠充分?下面是小編幫大家整理的退稅申請書10篇,希望能夠幫助到大家。

      退稅申請書范文匯編9篇

      退稅申請書 篇1

        xx國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

        我單位下列出口貨物(見所附明細表)因xxxxx原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的'補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務總局關于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關規(guī)定,申請延期至20xx年x月x日之前申報,請予批準。

        企業(yè)(公章)

        申請日期:20xx年X月XX日

        

      退稅申請書 篇2

      _______國家稅務局城區(qū)稅務分局:

        年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

        ____________有限公司

        ____年____月____日

      退稅申請書 篇3

      xxx稅局:

        因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxxxxx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

        在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

        稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

        開戶行:xx銀行

        銀行賬號:xxxxxxxx

        特此說明!

      此致

      敬禮

        申請公司:XXX

        日期:20xx年X月XX日

      退稅申請書 篇4

      xx區(qū)國家稅務局:

        我司(廠)于________年____月____日開業(yè),營業(yè)執(zhí)照號碼:xxxxxxxxxxx,稅務登記證號碼:xxxxxxxxxxx。經(jīng)營地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,會計xxx,注冊資本xxxx萬元,經(jīng)營范圍:xxxxxxxx,兼營xxxxxxxx,經(jīng)營方式:xxxxxxxx,聯(lián)系電話:xxxxxxxx,從業(yè)人數(shù):xxxx人。

        我單位xxxxxxxx產品系資源綜合利用產品,經(jīng)檢驗其xxxxxxxx的比例達到xx.xx%,________年xx—____月累計實現(xiàn)銷售收入xxxxxxxx元,銷售成本xxxxxxxx元,銷項稅額xxxxxxxx元,申報抵扣進項稅額xxxxxxxx元,應繳增值稅xxxxxxxx元,已交增值稅xxxxxxxx元,留抵增值稅xxxxxx元,期末存貨xxxxxx元,稅負率xx。xx%。我單位財務制度健全,能準確核算應稅銷售收入、進項稅額、銷項稅額、應納稅額,能按期報稅及申報納稅,能及時組織稅款入庫,無欠稅。能嚴格按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》領購、使用、保管、繳銷發(fā)票,無發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會計核算健全,有專職會計人員X名,能按照財務會計制度規(guī)定,設置賬薄進行會計核算;能按規(guī)定編制會計報表,真實反映企業(yè)的生產、經(jīng)營狀況;設置應交增值稅、未交增值稅明細賬。根據(jù)xx字[xxxx]xxxx號《xxxxxxxx》文件關于xxxxxxxxx的'規(guī)定,特向貴局申請退還我單位該自產產品已繳納入庫的________年____月____日至________年____月____日的應納增值稅稅款。請批準為盼。

        單位名稱(公章)

        ________年____月____日

      退稅申請書 篇5

        東城區(qū)國稅二所:

        本企業(yè)20xx年度年終匯算調整后所得131991.95元,彌補(20xx年度)未彌補虧損額:84608.99元,彌補(20xx年度)未彌補虧損額:22245.89元,20xx年公司總計虧損:181796.08元,實際彌補虧損額:25137.07元,可結轉以后年度彌補的`虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20xx年度虧損金額45564.44元可轉以后年度彌補,因此,可結轉以后年度彌補的虧損額總計為:202223.45元。( 20xx年度未彌補虧損額為:156659.01元, 20xx年度45564.44元)

        本企業(yè)20xx年度實現(xiàn)利潤108352.28元,四季度預繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)

        經(jīng)鑒證本企業(yè)實際已預繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應退回,故向國稅局提出退稅申請。

        致此

        xx有限責任公司

        20xx年6月6日

      退稅申請書 篇6

      國家稅務局:

        我公司成立于xxx年xx月,xxx年xx月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬元,地址:xxx,登記注冊類型:xxx公司,經(jīng)營范圍:xxx齒生產、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)

        公司于xxx年xx月xx日完成對外貿易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:xxx,進出口企業(yè)代碼:xxx,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:xxx.貴局于xxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

        我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的'申報。

        我公司xxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額xxx美元,人民幣xxx元。xxx年累計出口xxx美元,人民幣xxx元。(詳見附表)

        因我公司受國際國內環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

        此致

      敬禮!

        申請人:xxx

        20xxx年月日

      退稅申請書 篇7

      _______海關:

        根據(jù)你關簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產生的銀行利息),請予核準。

        1.已繳稅款金額:

        關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

        2.申請退稅理由:_______________________________________________。

        3.申請退還金額:

        關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

        4.申請人名稱:___________________________________________________

        5.開戶銀行:_____________________________________________________

        6.開戶銀行賬號:_________________________________________________

        注:《轉賬退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復印件送國庫,第二聯(lián)海關留存。

        說明:

        1.此申請書適用于以銀行劃轉方式退還稅款的`情況。

        2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專用繳款書上所列關稅、增值稅、消費稅或其他實際項目一致。

        3.按照《中華人民共和國進出口關稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

        4.此申請書需附原稅款專用繳款書復印件各一份。

        5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。

      退稅申請書 篇8

      xxx國家稅務局城區(qū)稅務分局:

        年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xxx元,我單位總收入xxx元,應交增值稅xx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

        xxx有限公司

        年月日

      退稅申請書 篇9

      xx稅務局:

        我是被拆遷戶xxxx公司職工xxx,現(xiàn)申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產坐落在xxx,面積xxx㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了xxxx室,住房一套,用于居住,房產面積xxx㎡,購買價xxx元,并已依法繳納契稅xxx元。稅票號:xxx號。根據(jù)昆地稅發(fā)xxx號文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請房產所在地主管稅務機關(xxx地方稅務局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請給予辦理為感。

        特此申請

        申請人:

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