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      國有資產管理自查報告

      時間:2023-04-05 10:26:13 自查報告

      國有資產管理自查報告(5篇)

        在經濟飛速發展的今天,報告使用的頻率越來越高,報告根據用途的不同也有著不同的類型。一起來參考報告是怎么寫的吧,下面是小編為大家整理的國有資產管理自查報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

      國有資產管理自查報告(5篇)

      國有資產管理自查報告1

        根據鳳財發{20xx}31號文件的精神和具體工作部署的要求,我單位極為重視這項工作,成立了領導班子,認真組織開展自查自糾,現將有關情況報告如下:

        一、組織領導

        按照聯席辦發《關于對全縣行政事業單位國有資產管理工作進行檢查的通知》要求,為順利開展、按時完成本單位的自查工作,我校成立了以校長黃月寧同志為組長,相關人員為組員的國有資產管理專項檢查自查領導小組,組織相關人員從資產管理、資產處置、經營性資產管理等方面進行了全面的自查自糾。

        二、工作起止時間

        我校于20xx年4月4日至20xx年4月16日對本單位各類固定資產擁有、管理、使用情況進行了自查自糾工作。

        三、檢查主要內容

        1、資產管理情況;

        2、資產處置情況;

        3、經營性資產管理情況;

        4、其他。

        四、自查工作結果

        經自查,我校在國有資產管理方面能落實資產管理的機構和人員規定,建立了較規范的固定資產賬;能按照資產管理信息化的要求,將全

        部資產錄入資產信息管理系統,并及時更新;學校資產的購置、驗收、入賬、領用均有管理制度,能落實相關資產管理人員和使用人員的職責,資產領用有記載。在資產處置方面,我校能按照《鳳翔縣行政事業單位國有資產管理實施辦法》的規定,履行相應的.審批手續,無私自處置資產的現象。學校無經營性資產情況。

        五、整改措施

        我校在自查的基礎上,對照以前的財務制度,針對國有資產管理方面,依據有關政策法規,將進一步建立健全各項管理制度。

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        國有資產管理狀況自查報告

        二0xx年四月十五日

      國有資產管理自查報告2

        市國有資產領導小組:

        根據樟樹市委辦公室樟樹市人民政府辦公室[20xx]19號文件關于《樟樹市開展國有資產出租(出讓)清理工作實施方案》的.通知精神,我場認真組織開展自查自糾,現將有關情況報告如下:

        一、組織領導

        按照市國有資產出租(出讓)清理工作領導小組開展國有資產出租(出讓)清理工作的要求,為順利開展、按時完成我場的自查工作,我場成立了以場長為組長,分管場長為副組長,各相關人員為組員的國有資產出租(出讓)清理工作領導小組,對我場的國有資產管理出租(出讓)情況進行了全面清理。

        二、工作起止時間

        我場于20xx年3月3日至20xx年4月15日期間進行了自查自糾工作。

        三、自查工作結果

        經自查,我場沒有國有資產出租(出讓)情況,也沒有違紀違規行為。

        樟樹市試驗林場

        20xx年3月15日

      國有資產管理自查報告3

        根據《西安市灞橋區關于開展區級行政事業單位國有資產出租出借、對外投資情況專項檢查的'通知》以及《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》和《西安市行政事業單位國有資產有償使用和處置及收益管理暫行辦法》文件精神,我校領導高度重視,立即組織人員對國有資產出租出借情況進行了自查,現將自查報告匯總如下:

        一、建立組織機構,專項負責

        組 長:何志靜

        副組長:董江濤 周寶平

        成 員:王根基 張水利 薛鋒 張峻峰 薛飛

        二、自查內容

        1.國有資產日常管理情況:嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》及《灞橋區學校固定資產管理制度》要求,嚴格落實國有資產清查、登記、上報制度,設置固定資產卡片、總帳及明細賬簿,并定期進行清查盤點,及時更新國有資產管理信息系統,做到賬賬相符,賬實相符,明確責任并履行好職責。

        2、制度建立情況:我校建立了《西安市第五十六中學固定資產管理制度》及《辦公用品采購、保管、支領制度》。

        3 資產處置情況:按照規定履行審批手續,并及時做好賬務處理,殘值收入按照“收支兩條線”管理原則,無擅自處置國有資產現象。

        4、資產出租出借情況:我校與西安警察護衛學校的租賃合同已到期,不再續約。我校與五鼎聯合鋼筋機械公司簽訂了一年合同,出租面積 平米,年租金 萬元。我校的資產出租按規定向教育局提出申請經同意后簽訂出租合同;出租收入納入預算統一管理。

        三、自查時間

        20xx年5月27日-29日

        四、自查匯總

        我校在國有資產管理方面嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》規定執行,資產賬賬相符、賬實相符、帳表相符、賬證相符,未發現違規違紀行為。

        自查,我校無國有資產(土地、房屋)對外出租、出借、聯營的情況。也沒有違紀違規行為。

        西安市第五十六中學

        20xx年5月29日

      國有資產管理自查報告4

        為進一步加強國有資產管理,根據縣國有資產服務單位《關于開展全縣行政事業性資產領域專項整治行動工作的通知》精神,我單位于4月7日至4月15日開展了國有資產領域自查自糾工作,現將有關情況報告如下:

        一、單位基本情況

        單位是縣政府直屬全額撥款事業單位,編制*人,下設*個股室,執行行政事業單位會計制度。單位按照實際情況及內控制度要求,由辦公室負責資產采購和資產處置,財務股負責賬務登記和資產系統管理。

        單位對此次資產領域自查自糾工作高度重視,專門召開會議研究布置,指定專人負責此項工作。在自查過程中,單位嚴格對照七大類突出問題,結合單位實際情況和巡察中發現的資產管理問題線索,逐項清查核對。

        二、自查自糾情況

        (一)閑置或對外出租與租入并存

        經自查,我單位沒有另外租用辦公用房,不存在并存現象。

        (二)違規購置、處置資產

        經自查,我單位不存在此類問題。

        (三)未履行審批程序出租資產、對外投資及處置資產經自查,我單位對外出租按照規定履行了審批程序,不存在此類問題。

        (四)資產處置收入未按規定上繳或上繳不及時

        經自查,我單位未處置過資產,不存在此類問題。

        (五)資產賬實不符、未按規定登記入賬

        經自查,我單位不存在此類問題。

        (六)已使用的在建工程未及時轉為固定資產或公共基礎設施等

        經自查,我單位無在建工程,不存在此類問題。

        (七)其他問題

        經自查,我單位在資產管理中不存在其他問題。

        三、下一步工作打算

        (一)加強管理培訓,提高管理水平。對固定資產管理人員以及保管人員進行有關知識培訓,學習國資等部門有關規定,使每個職工都能夠從思想上高度重視科學管理固定資產的重要性,掌握正確保管國有資產的方法。

        (二)成立領導小組,建立健全監督機制。成立以單位主任為組長,以分管副主任,財務股人員為成員的領導小組,對固定資產的購置、使用、保管、報廢等方面進行日常監督檢查,保證國有資產不流失。

        (三)完善固定資產相關管理制度。建立固定資產管理保管獎懲制度,在管理和保管固定資產方面有突出貢獻的'股室和個人給予一定的獎勵,對那些不愛護公共財物,不遵守單位有關固定資產管理制度的人給子處罰。

        (四)對所有固定資產重新登記造冊。登記后,對正在使用的固定資產加強管理,對已經報廢或損壞的固定資產按照規定進行處置。

      國有資產管理自查報告5

        按照《開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件要求,我辦事處認真開展了清理“小金庫”工作,成立了由 為組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。經過清理:20xx年至今,我單位各項財經活動都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

        一、通過深入自查,我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財政所法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,下屬各辦公室沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

        二、制定了財務制度,從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

        三、各類票據均由財政所統一到財政局購領和銷毀,按照有關票據登記制度設置票據登記薄;同時設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的`備查薄。

        四、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

        五、我單位嚴格遵守財務管理內部相互制約、相互監控的有關規定,加強會計監督,盡量從源頭防止違法、違紀現象的發生。如會計

        人員不兼職出納、財產物資保管員,不記錄銀行存款和現金日記帳;出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作;支票管理人員不掌管財務印鑒,財務印鑒、單位法人及財務負責人印章由內審人員保管等。

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