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      銀行支付結算自查報告

      時間:2022-09-28 09:13:03 自查報告

      銀行支付結算自查報告

        隨著社會一步步向前發展,報告使用的頻率越來越高,報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。寫起報告來就毫無頭緒?下面是小編整理的銀行支付結算自查報告,歡迎大家分享。

      銀行支付結算自查報告

      銀行支付結算自查報告1

        為維護支付體系的安全和效率,嚴肅支付結算紀律,完善支付結算制度,提高支付結算管理的針對性和有效性,根據人民銀行和總行要求。我支行成立了以某某為組長,以某某為成員的自查小組。依據《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國商業銀行法》《中華人民共和國票據法》《中華人民共和國反洗錢法》《票據管理實施辦法》《個人存款賬戶實名制規定》《金融違法行為處罰辦法》《中國 、 、人民銀行執法檢查程序規定》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》《電子商業匯票業務管理辦法》《人、民幣銀行結算賬戶管理辦法實施細則》《大額支付系統業務》《 》處理辦法(試行)、小額支付系統業務處理辦法(試行)、 《 網上支付跨行清算系統業務處理辦法》 《中國人民銀行中國銀行業監督管理委員會公安部國家工商總局關于加強銀行卡安全管理、預防和打擊銀行卡犯罪的通知》等有關支付結算業務管理、支付清算系統管理和支付信息報送的規范性文件對我支行辦理的人民幣銀行結算賬戶、票據、銀行卡、支付系統、支付信息報送等支付結算業務進行了自查,自查內容如下:

        一、支付結算管理

        (一)支付結算內控我支行按照中國人民銀行支付結算內控相關規定辦理支付結算業務,建立了嚴密的內控制度和操作程序。

        (二)支付結算制度我支行根據相關的支付結算活動規章政策、操作程序、實施范圍等辦理支付結算業務,制定了規范的操作制度。

        (三)支付結算代理未辦理支付結算代理業務。

        二、人民幣銀行結算賬戶業務

        (一)單位銀行結算賬戶業務我支行按照《中國人民銀行結算賬戶管理辦法》等規定開立單位結算賬戶。共開立了戶單位結算賬戶,其中戶已經人民銀行批準,其余戶為財政戶,因歷史原因未報人行批準。本行安排査銀芳同志負責每月單位賬戶對賬的`相關事務,每月10日之前所有賬戶能對賬完畢,目前未發現未達賬項。本支行已為所有有余額的賬戶開辦了短信服務,賬戶余額有變動賬戶使用人能立馬知道。

        (二)個人銀行結算賬戶(含銀行卡賬戶)業務我支行按照《中國人民銀行結算賬戶管理辦法》等規定開立個人結算賬戶,要求客戶出示有效證件并留存復印件,對客戶提供的有效證件進行聯網核查,對證件信息不符者拒絕辦理。要求客戶填寫《個人賬戶申請書》,并積極推廣短信服務,以保障客戶資金的安全性。

        (三)銀行結算賬戶內部管理和內部控制開立結算賬戶時,按照“了解你的客戶”原則,切實履行對客戶的調查職責,嚴格執行適合制度,認真審查客戶開戶的資格以及提供的相關文件材料。

        三、票據業務

        (一)票據業務基本規則按照《中華人民共和國票據法》等相關規定辦理票據業務,積極組織員工學習新的票據知識和操作程序。目前為止只辦理了支票業務。

        (二)支票業務支票業務是日常業務中常見的,財政賬戶使用較多。支票金額超過五萬元要求出示有效證件并留存復印件,登記大額支付登記薄。對所有支票折角驗印,與預留印簽核對真偽。

        四、銀行卡業務

        (一)發卡業務發卡業務按照《銀行結算賬戶管理辦法》等規定辦理,相關材料等同個人結算賬戶。

        (二)交易監測與使用管理情況定時查看報表管理平臺上的發卡數、已發卡賬戶總存款金額和平均余額。

        (三)受理市場特約商戶管理情況未辦理,正在積極推廣。

        (四)終端機具管理情況終端機具管理嚴格,未出現不良情況。

        (五)收單服務外包機構管理情況每天在報表中查詢和打印前一個工作日的收單業務,及時整理入賬。

        (六)受理市場秩序維護情況受理市場秩序良好。

        五、支付系統

        (一)業務管理情況我支行已于去年開通了大小額支付系統,實現了匯兌業務的實時到賬,并有3名員工取得了支付系統操作資格。

        (二)業務處理情況及時為客戶辦理支付業務,金額在五萬元以上要求客戶預留有效證件。

        (三)系統應急管理系統使用正常,未使用應急管理。

        (四)系統運行維護情況系統運行正常,維護及時。

        六、支付信息報送

        (一)支付業務報表填報情況

        (二)支付信息分析報告報送情況

      銀行支付結算自查報告2

         為進一步加強內控管理,規范操作規程,建立健全和完善內部約束機制,保證支付結算業務安全穩定運行,根據人民銀行廣州分行辦公室《關于確保廣東地區支付結算業務安全穩定運行的通知》(廣州銀辦發[20xx]323號)文件精神,本社于二00九年十月一日至十月十對轄內信用社支付結算業務及內控管理進行自查。現將自查情況報告如下:

        一、支付系統的

        經對轄內信用社大額支付系統、小額支付系統和農信銀業務系統的檢查,除個別社存在大額支付往賬未經有權人審批現象外,未發現存在問題和風險隱患。存在問題已下事實確認書,限期整改。

        二、銀聯支付系統的自查

        (一)本聯社共有ATM機5臺,均為在行ATM機。到檢查日止,5臺機具使用正常,但存在部分信用主相關人員對ATM機巡查工作未達到要求次數;前后臺崗位輪換時,柜員未及時對ATM機密碼進行變更等現象。

        (二)至檢查日止,本聯社共有POS機45臺,目前使用正常,未發現其他風險隱患。

        三、內控管理情況的自查

        對印、押、證的管理進行了重點檢查。轄內信用社人員崗位設置合理,能起到相互制約的作用,各類印章的啟用、使用和保管符合規定要求。檢查中發現有個人名章長時間閑置桌面、員工調離本社但未及時登記停用日期的情況,已當場要求改正。要求所有員工重視印章的.管理和使用,杜絕印章、憑證管理上的漏洞。單位存款賬戶管理方面,存在個別信用社賬戶資料已過有效期而未及時更新、開立的單位存款賬戶開戶許可證單位負責人姓名與客戶所提供的開戶資料負責人身份不一致現象,已督促其限期整改。

        通過本次自查自評,聯社上下內控意識也得到進一步增強,明確了內控管理工作對于自身發展及落實外部監管要求的重要意義。同時,各業務部門進一步梳理了日常內控管理工作流程,轄內各信用社在經營活動、業務管理和操作中,將嚴格遵循“內控優先”原則,優化流程,規范操作,加大檢查監督和機具使用巡查的力度,扎扎實實地做好內控管理,做到警鐘長鳴,堅持不懈,嚴防各類風險的發生。

        XX聯社會計結算部

        二00九年十月十二日

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